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        師宗縣審計(jì)局2017年度部門決算公開

        • 師宗縣審計(jì)局
        • 2018-09-18 10:48

         

        師宗縣審計(jì)局2017年度部門決算公開

         

        第一部分 師宗縣審計(jì)局概況

         

        一、主要職能

        (一)主要職能

        1.在市審計(jì)局和縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;向縣政府提交本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;并受縣政府委托向縣人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告。對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和決算,以及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)國(guó)家事業(yè)組織和其他接受財(cái)政撥款單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)國(guó)有企業(yè)以及國(guó)有資產(chǎn)占控投地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)國(guó)有資產(chǎn)投資或融資為主的基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,以及與國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)等單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)縣政府有關(guān)部門管理的和社會(huì)團(tuán)體受縣政府委托管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。根據(jù)授權(quán)對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。      

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構(gòu)成

        納入師宗縣審計(jì)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè)

        (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

        師宗縣審計(jì)局2017年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制16人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制3人;在職在編實(shí)有行政人員16人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員3人。

        離退休人員9人。其中:離休8人,退休1人。

        實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

        單位人員構(gòu)成情況如下:

                                                       單位:人 

        單位總?cè)藬?shù)

        28

        公務(wù)員人數(shù)

        14

        事業(yè)人員

        3

        工勤人員人數(shù)

        2

        離休人員人數(shù)

        1

        退休人員人數(shù)

        8

         

         

         

         

         

         

        第二部分  2017年度部門決算表

        (詳見(jiàn)附件)點(diǎn)擊下載

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

        九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

         

        1、      收入決算情況說(shuō)明

        師宗縣審計(jì)局2017年度收入合計(jì)2,649,057.16元。其中:財(cái)政撥款收入2,649,057.16萬(wàn)元,占總收入的100%占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入占總收入的0%。比上年4,374,300.00元減1,725,242.84元,減39.4%,收入減少的主要原因是201711日上劃省級(jí)管理。

         

         

        單位:元

        收入項(xiàng)目

        2016年收入

        2017年收入

        合計(jì)

        4,374,300.00

        2649057.16

        一、財(cái)政撥款收入

        4,374,300.00

        2649057.16

          其中:政府性基金

         

         

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入

         

         

        三、事業(yè)收入

         

         

        四、經(jīng)營(yíng)收入

         

         

        五、附屬單位上繳收入

         

         

        六、其他收入

         

         

         

        部門決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表:

         

         

        作柱狀圖如下:


         

         

         

         

         

         

         

        、支出決算情況說(shuō)明

        師宗縣審計(jì)局2017年度支出合計(jì)2649057.16,其中:基本支出1149057.16元,占總支出的43.38%;項(xiàng)目支出1500000.00元,占總支出的56.62%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。比上年4374300元減少1725242.84元,減39.4%,收入減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

        按支出性質(zhì)分類如下:

                                                        單位:

        按支出性質(zhì)分類

        支出數(shù)

        一、基本支出

        1149057.16

            人員經(jīng)費(fèi)

        857871

            日常公用經(jīng)費(fèi)

        291186.16

        二、項(xiàng)目支出

        1500000.00

            基本建設(shè)類項(xiàng)目

         

            行政事業(yè)類項(xiàng)目

        1500000.00

        四、經(jīng)營(yíng)支出

         

        本年支出合計(jì)

        2649057.16

         

        作餅狀圖如下:


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (一)基本支出情況

        2017年度用于保障師宗縣審計(jì)局機(jī)關(guān)常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1149057.16元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.66%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.34%。與上年2424336.43元相比,減少1275279.27,減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

         

         

         

         

        按支出性質(zhì)分類如下:

                                                        單位:

        按支出性質(zhì)分類

        支出數(shù)

        一、基本支出

        1149057.16

            人員經(jīng)費(fèi)

        857871

            日常公用經(jīng)費(fèi)

        291186.16

         

        作餅狀圖如下:

         

         

        師宗縣審計(jì)局2017年度

        部門決算公開

         

        第一部分 師宗縣審計(jì)局概況

         

        一、主要職能

        (一)主要職能

        1.在市審計(jì)局和縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;向縣政府提交本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;并受縣政府委托向縣人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告。對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和決算,以及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)國(guó)家事業(yè)組織和其他接受財(cái)政撥款單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)國(guó)有企業(yè)以及國(guó)有資產(chǎn)占控投地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)國(guó)有資產(chǎn)投資或融資為主的基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,以及與國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)等單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對(duì)縣政府有關(guān)部門管理的和社會(huì)團(tuán)體受縣政府委托管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。根據(jù)授權(quán)對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。      

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構(gòu)成

        納入師宗縣審計(jì)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè)

        (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

        師宗縣審計(jì)局2017年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制16人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制3人;在職在編實(shí)有行政人員16人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員3人。

        離退休人員9人。其中:離休8人,退休1人。

        實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

        單位人員構(gòu)成情況如下:

                                                       單位:人 

        單位總?cè)藬?shù)

        28

        公務(wù)員人數(shù)

        14

        事業(yè)人員

        3

        工勤人員人數(shù)

        2

        離休人員人數(shù)

        1

        退休人員人數(shù)

        8

         

         

         

         

         

         

        第二部分  2017年度部門決算表

        (詳見(jiàn)附件)點(diǎn)擊下載

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

        九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

         

          

        第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

         

        1、      收入決算情況說(shuō)明

        師宗縣審計(jì)局2017年度收入合計(jì)2,649,057.16元。其中:財(cái)政撥款收入2,649,057.16萬(wàn)元,占總收入的100%,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入占總收入的0%。比上年4,374,300.00元減少1,725,242.84元,減39.4%,收入減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

         

         

        單位:元

        收入項(xiàng)目

        2016年收入

        2017年收入

        合計(jì)

        4,374,300.00

        2649057.16

        一、財(cái)政撥款收入

        4,374,300.00

        2649057.16

          其中:政府性基金

         

         

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入

         

         

        三、事業(yè)收入

         

         

        四、經(jīng)營(yíng)收入

         

         

        五、附屬單位上繳收入

         

         

        六、其他收入

         

         

         

        部門決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表:

         

         

        作柱狀圖如下:


         

         

         

         

         

         

         

        、支出決算情況說(shuō)明

        師宗縣審計(jì)局2017年度支出合計(jì)2649057.16,其中:基本支出1149057.16元,占總支出的43.38%;項(xiàng)目支出1500000.00元,占總支出的56.62%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。比上年4374300元減少1725242.84元,減39.4%,收入減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

        按支出性質(zhì)分類如下:

                                                        單位:

        按支出性質(zhì)分類

        支出數(shù)

        一、基本支出

        1149057.16

            人員經(jīng)費(fèi)

        857871

            日常公用經(jīng)費(fèi)

        291186.16

        二、項(xiàng)目支出

        1500000.00

            基本建設(shè)類項(xiàng)目

         

            行政事業(yè)類項(xiàng)目

        1500000.00

        四、經(jīng)營(yíng)支出

         

        本年支出合計(jì)

        2649057.16

         

        作餅狀圖如下:


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (一)基本支出情況

        2017年度用于保障師宗縣審計(jì)局機(jī)關(guān)常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1149057.16元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.66%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.34%。與上年2424336.43元相比,減少了1275279.27, 減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

         

         

         

         

        按支出性質(zhì)分類如下:

                                                        單位:

        按支出性質(zhì)分類

        支出數(shù)

        一、基本支出

        1149057.16

            人員經(jīng)費(fèi)

        857871

            日常公用經(jīng)費(fèi)

        291186.16

         

        作餅狀圖如下:


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (二)項(xiàng)目支出情況

        2017年度用于保障師宗縣審計(jì)局為完成審計(jì)目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,500,000元。與上年1,950,000元對(duì)比減少了450,000,主要原因是減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

         

        按收入性質(zhì)分類如下:

                                                      單位:元

        按收入性質(zhì)分類

        2016

        2017

        項(xiàng)目收入

        1,950,000.00

        1,500,000.00

         

        作柱狀圖如下:


         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        師宗縣審計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,649,057.16,占本年支出合計(jì)的100%。比上年4,374,300元減少1,725,242.84元,減39.4%,收入減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

        1.一般公共服務(wù)(類)支出2,492,409.16元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、會(huì)議費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出。

        2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

        5.社會(huì)保障和就業(yè)支出156,648,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出.

        6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。7.住房保障支出0,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主

        支出按功能分類:

         

                                             

        單位:

        支出功能分類

        2017年決算數(shù)

        一般公共服務(wù)支出

               2,492,409.16

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        156,648.00

        合   計(jì)

           2,649,057.16

        作餅狀圖如下

        :

         

         

         

         

         

         

         

         

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

        師宗縣審計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%

        () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國(guó)開支及開展工作情況等……

        2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:

        公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,

        1. 公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待230批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

        2. 國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

        ()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        師宗縣審計(jì)局會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291,186.16元,與上年193,467.00對(duì)比增加97,719.16,減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至20171231日,師宗縣審計(jì)局資產(chǎn)總額0元,原因是201711日起上劃省級(jí)管理。其中,流動(dòng)資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0元,其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

        國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

          

         

         

         

         

         

         

        單位:

          

        項(xiàng)目

        行次

        資產(chǎn)總額

        流動(dòng)資產(chǎn)

        固定資產(chǎn)

        對(duì)外投資/有價(jià)證券

        在建工程

        無(wú)形資產(chǎn)

        其他資產(chǎn)

          

        小計(jì)

        房屋構(gòu)筑物

        車輛

        單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

        其他固定資產(chǎn)

         

         

         

         

          

         

         

         

         

          

        欄次

         

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

          

        合計(jì)

        1

        0

        0

        0

         

        0

        0

        0

         

         

         

         

          

         

         

         

         

        填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

         

          

         

         

        ()政府采購(gòu)支出情況

        2017年度,部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

         

        (4)      績(jī)效自評(píng)信息情況

         

        (四)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        無(wú)  (情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹,但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。)

        (五)相關(guān)口徑說(shuō)明

        1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

        3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        4.“三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

         

        第4部分      名詞解釋

         

        情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

        【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的,且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源,一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類,包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

        【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

        【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因:一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì),且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?,因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá),地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

        【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算,是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核,政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

        【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門,為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承公開、公平、公正原則,通過(guò)法定方式和程序,使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

        【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源(資金)在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專項(xiàng)撥款)兩種。

        【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

        【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

         

         

         

         

         

        2018923

         

        8

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (二)項(xiàng)目支出情況

        2017年度用于保障師宗縣審計(jì)局為完成審計(jì)目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,500,000元。與上年1,950,000元對(duì)比減少了450,000,主要原因是減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

         

        按收入性質(zhì)分類如下:

                                                      單位:元

        按收入性質(zhì)分類

        2016

        2017

        項(xiàng)目收入

        1,950,000.00

        1,500,000.00

         

        作柱狀圖如下:


         

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        師宗縣審計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,649,057.16,占本年支出合計(jì)的100%。比上年4,374,300元減少1,725,242.84元,減39.4%,收入減少的主要原因是自201711日上劃省級(jí)管理。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

        1.一般公共服務(wù)(類)支出2,492,409.16元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、會(huì)議費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出。

        2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

        3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

        4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        5.社會(huì)保障和就業(yè)支出156,648,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出.

        6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。要用于……(相關(guān)支出情況)。

        7.住房保障支出0,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%要用于……(相關(guān)支出情況)。

        支出按功能分類:

         

                                             

        單位:

        支出功能分類

        2017年決算數(shù)

        一般公共服務(wù)支出

               2,492,409.16

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        156,648.00

        合   計(jì)

           2,649,057.16

        作餅狀圖如下:

         

         

         

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

        師宗縣審計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。

        () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

        公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待230批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上下及人大部門、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

        國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

        五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

        ()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        師宗縣審計(jì)局會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291,186.16元,與上年193,467.00對(duì)比增加97,719.16,減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至20171231日,師宗縣審計(jì)局資產(chǎn)總額0元,原因是201711日起上劃省級(jí)管理。其中,流動(dòng)資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0元,其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

        國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

          

         

         

         

         

         

         

        單位:

          

        項(xiàng)目

        行次

        資產(chǎn)總額

        流動(dòng)資產(chǎn)

        固定資產(chǎn)

        對(duì)外投資/有價(jià)證券

        在建工程

        無(wú)形資產(chǎn)

        其他資產(chǎn)

          

        小計(jì)

        房屋構(gòu)筑物

        車輛

        單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

        其他固定資產(chǎn)

         

         

         

         

          

         

         

         

         

          

        欄次

         

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

          

        合計(jì)

        1

        0

        0

        0

         

        0

        0

        0

         

         

         

         

          

         

         

         

         

        填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

         

          

         

         

        ()政府采購(gòu)支出情況

        2017年度,部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

         

        (4)      績(jī)效自評(píng)信息情況

         

        (四)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        無(wú)  (情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹,但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。)

        (五)相關(guān)口徑說(shuō)明

        1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

        3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        4.“三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

         

        第4部分      名詞解釋

         

        情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

        【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的,且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源,一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類,包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

        【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

        【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因:一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì),且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?,因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá),地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

        【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算,是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核,政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

        【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門,為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承公開、公平、公正原則,通過(guò)法定方式和程序,使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

        【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源(資金)在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專項(xiàng)撥款)兩種。

        【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

        【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

         

         

         

         

         

        2018923

         

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