監(jiān)督索引號53032314076300000
師宗縣醫(yī)療保障局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗醫(yī)療保障局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣醫(yī)療保障局2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣醫(yī)療保障局預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開(點擊下載)
師宗縣醫(yī)療保障局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策制度、規(guī)劃和標準。
2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作,建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實醫(yī)療保障待遇政策,提供完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制及城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準建議。協(xié)助推進醫(yī)療保險籌資工作,建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革。
4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調(diào)整機制,貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判實施細則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準,建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.組織實施藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施,推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。
7.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用等,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算工作,加強異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
9.負責統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
10.完成市醫(yī)療保障局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣醫(yī)療保障局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),具體是:辦公室、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股、醫(yī)藥服務(wù)管理和待遇保障股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股,下設(shè)師宗縣醫(yī)療保險服務(wù)中心,為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,參公編制22名。
(三)重點工作概述
一是集中力量抓好醫(yī)療保障精準扶貧,進一步支持深度貧困地區(qū)提高農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平。
二是推進抗癌藥降稅降價,開展抗癌藥醫(yī)保準入專項談判,實施抗癌藥省級專項集中采購。
三是啟動打擊欺詐騙保專項行動,暢通舉報投訴渠道,硬化協(xié)議管理,切實維護醫(yī)保基金安全。
四是啟動實施國家組織藥品集中采購試點,降低群眾用藥負擔,規(guī)范藥品流通秩序,推動醫(yī)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
五是繼續(xù)推進跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算,擴大定點醫(yī)療機構(gòu)覆蓋范圍,簡化操作流程,跨省異地就醫(yī)結(jié)算規(guī)模穩(wěn)步擴大。
六是推進全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息化和標準化建設(shè),著力提高全國醫(yī)療保障標準化、智能化、信息化水平。
2020年是全面建成小康社會決勝之年。醫(yī)療保障部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會會及中央經(jīng)濟工作會議精神,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,按照“千方百計?;?、始終做到可持續(xù)、回應(yīng)社會解民憂、敢于擔當推改革”的要求,完善中國特色醫(yī)療保障制度,夯實醫(yī)?;鸸芾砘A(chǔ)。重點做好以下工作:
一是把維護醫(yī)保基金安全作為首要任務(wù),持之以恒強化醫(yī)?;鸨O(jiān)管,壓實監(jiān)管責任,堵塞制度漏洞,鞏固打擊欺詐騙保的高壓態(tài)勢。
二是全面建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度,健全繳費籌資政策。完善大病保險和醫(yī)療救助制度,建立待遇清單。堅持盡力而為、量力而行,發(fā)揮醫(yī)療保障在精準扶貧精準脫貧中的托底作用。
三是建立醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制,發(fā)揮醫(yī)保戰(zhàn)略購買者作用,將更多救命救急的好藥納入醫(yī)保。
四是繼續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革,充分借助大數(shù)據(jù)等手段,促進醫(yī)療資源合理配置。
五是推動藥品招采制度改革,繼續(xù)做好國家組織藥品集中采購和使用試點。加強高值醫(yī)用耗材流通和使用管理,推動醫(yī)療服務(wù)價格改革。
六是夯實醫(yī)?;A(chǔ)工作,推進標準化和信息化建設(shè),提升經(jīng)辦服務(wù)水平,做好異地就醫(yī)直接結(jié)算,提升醫(yī)保法制化水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制29人,其中:行政編制 7人,事業(yè)編制22人。在職實有30人,其中: 財政全供養(yǎng) 30人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人,其中: 離休 0人,退休 2人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2020年部門財務(wù)總收入620.12萬元,其中:一般公共預算財政撥款620.12萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位是2019年新成立單位,無2019年預算數(shù),所以無法進行比較。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 620.12萬元,其中:本年收入620.12萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款620.12萬元(本級財力620.12萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
本單位是2019年新成立單位,無2019年預算數(shù),所以無法進行比較。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 620.12萬元。財政撥款安排支出 620.12萬元,其中:基本支出620.12萬元,項目支出0萬元,本單位是2019年新成立單位,無2019年預算數(shù),所以無法進行比較。
(一) 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務(wù)-行政運行431.98萬元,主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等;
社會保障和就業(yè)支出- 人力資源和社會保障管理事務(wù)- 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出83.51萬元,主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出;
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.4萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資;
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.26萬元,主要用于職工養(yǎng)老保險繳費;
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療26.81萬元,主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出;
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.51萬元,主要用于單位工傷保險等支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.64萬元,主要用于職工住房公積金的繳費支出。
(二) 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資105.39萬元(其中:基本支出105.39萬元,項目支出0萬元)
工資福利支出-津貼補貼188.06萬元(其中:基本支出188.06萬元,項目支出0萬元)
工資福利支出-獎金8.79萬元(其中:基本支出8.79萬元,項目支出0萬元)
工資福利支出-績效工資72萬元(其中:基本支出72萬元,項目支出0萬元)
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.25萬元(其中:基本支出42.25萬元,項目支出0萬元)
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費26.81萬元(其中:基本支出26.81萬元,項目支出0萬元)
工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.51萬元(其中:基本支出0.51萬元,項目支出0萬元)
工資福利支出-住房公積金30.64萬元(其中:基本支出30.64萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-辦公費9.04萬元(其中:基本支出9.04萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-差旅費3萬元(其中:基本支出3萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-因公出國(境)費用3萬元(其中:基本支出3萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-培訓費1.59萬元(其中:基本支出1.59萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-專用材料費2萬元(其中:基本支出2萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-福利費2.63萬元(其中:基本支出2.63萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費4.5萬元(其中:基本支出4.5萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-其他交通費用27萬元(其中:基本支出27萬元,項目支出0萬元)
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2萬元(其中:基本支出2萬元,項目支出0萬元)
對個人和家庭的補助-退休費4.4萬元(其中:基本支出4.4萬元,項目支出0萬元)
對個人和家庭的補助-生活補助83.51萬元(其中:基本支出83.51萬元,項目支出0萬元)
對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助3萬元(其中:基本支出3萬元,項目支出0萬元)
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.5萬元。本單位是2019年新成立單位,無2019年預算數(shù),所以無法進行比較,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣醫(yī)療保障局2020年因公出國(境)費預算為0萬元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
師宗縣醫(yī)療保障局2020年公務(wù)接待費預算為0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣醫(yī)療保障局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.5萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費4.5萬元,年末公務(wù)用車保有量1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金:行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С觥?/span>
8、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032314076300111