監(jiān)督索引號53032312047700000
師宗縣應急管理局2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣應急管理局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣應急管理局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣應急管理局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.負責應急管理工作,指導各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作(煤礦除外,下同)。
2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策,組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃,組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.負責應急管理信息系統(tǒng)的建立,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣級應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設及應急處置,指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)及社會應急救援力量建設及應急處置。
8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實。
9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)政府安全生產(chǎn)工作,組織實施安全生產(chǎn)考核工作。
12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作,依法監(jiān)督檢查有關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署,開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責協(xié)調(diào)指導安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓。
17.完成曲靖市應急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務。(二)機構(gòu)設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu),包括:辦公室、綜合股、減災救災和物資保障股、救援管理協(xié)調(diào)股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)基礎股、政策法規(guī)和行政審批股、應急指揮中心。所屬單位3個,分別是:
1.師宗縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊
2.師宗縣應急服務中心
3.師宗縣地震局
(三)重點工作概述
(一)強化底線思維,落實安全生產(chǎn)責任
始終堅持人民至上、生命至上,嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”責任制和“三管三必須”要求,壓緊壓實安全生產(chǎn)“四方責任”,切實加強對安全生產(chǎn)工作的組織領導,以極端負責的態(tài)度和務實管用的措施,抓好安全生產(chǎn)各項工作,做到警鐘長鳴、常抓不懈,全力防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生,堅決守住安全生產(chǎn)底線。
(二)多措并舉,扎實開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動
一是強化重大事故隱患判定標準宣貫和指導服務,鼓勵企業(yè)加強重大事故隱患排查整治,嚴防查不出來、改不到位。二是在持續(xù)做好重大事故隱患動態(tài)清零和精準執(zhí)法的同時,強化安全教育培訓行動、判定標準提升行動、安全科技支撐和工程治理行動、企業(yè)從業(yè)人員安全素質(zhì)能力提升行動、企業(yè)安全管理體系建設行動、全民安全素質(zhì)提升行動及保障措施的推進工作,工作情況及時錄入全國安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動信息系統(tǒng),持續(xù)鞏固2024年度安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動工作成效,推動2025年度重點目標任務圓滿完成。
(三)突出重點行業(yè)領域,推進專項整治走深走實
以安全生產(chǎn)隱患排查整治“百日攻堅”行動等重點工作為抓手,扎實開展道路交通、工程施工、煤礦、非煤礦山、自建房和燃氣、?;?、景區(qū)景點、消防、工貿(mào)、水電站、平安校園建設、森林草原防滅火等重點行業(yè)領域?qū)m椪危凑?/span>“十個專項行動”明確的整治重點和責任分工,再梳理、再摸排、再聚焦易導致群死群傷事故的重點企業(yè)、重點項目、重點設施、重點場所、重點裝置,動態(tài)更新重大安全風險基礎信息、責任分工、防控措施、應急處置“4張清單”,實行清單化建檔立卡、落實項目化管控措施,確保隱患及時發(fā)現(xiàn)、及時整改,防止問題反彈。
(四)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整合資源,抓好防汛抗旱和森林草原防滅火工作。一是充分發(fā)揮縣防汛抗旱和森林草原防滅火兩個指揮部辦公室牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、跟蹤問效作用,定期會商研判,適時發(fā)布預警信息,遇有特殊情況加密會商研判頻次;科學制定防范措施,統(tǒng)籌抓好全縣防汛減災和森林草原防滅火各項工作。二是持續(xù)抓好防災減災宣傳教育,充分利用電視、電臺、廣播等播放防災減災公益廣告、法律法規(guī)等,積極推進先進科技手段的應用,采用線上線下結(jié)合方式,充分應用微信、政府公眾號等平臺,開展多種形式的宣傳教育,營造濃厚的氛圍。三是進一步增強憂患意識,強化底線思維,時刻繃緊安全這根弦,努力在思想上進一步警覺,做到警鐘長鳴,絲毫不松懈、不懈怠;切實加強防汛抗旱、森林草原防滅火工作的組織調(diào)度,嚴格危險源管理,強化督導檢查,以最高標準、最嚴措施全力抓好防汛抗旱和森林草原防滅火各項工作。
(五)全力健全“大安全大應急”框架。一是進一步加強應急管理體系建設,健全統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反應靈敏、上下聯(lián)動、保障有力、運轉(zhuǎn)高效的應急機制,全面提升應急管理能力,推進應急管理體系和能力現(xiàn)代化。二是強化應急救援處置,完善應急預案,加強綜合性應急救援隊伍建設,健全應急物資儲備體系,全面提高應急處置能力。三是強化應急值班值守,嚴格執(zhí)行24小時專人值班和領導干部在崗帶班、外出報備請假等制度,強化分析研判、統(tǒng)籌調(diào)度、應急準備,落細落實各項應急準備措施,確保各項工作規(guī)范有序、運轉(zhuǎn)高效。
(六)突出機構(gòu)隊伍建設,完善協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。進一步建立完善應急管理領導機構(gòu),充實隊伍,提高素質(zhì),充分發(fā)揮各專業(yè)應急指揮機構(gòu)的作用,切實加強各部門工作的協(xié)調(diào)銜接。健全完善監(jiān)測預警、防范處置等方面的綜合協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,加強各專業(yè)應急救援隊伍建設,改善技術(shù)裝備水平,不斷提高快速反應和應急處置能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制44人,其中:行政編制16人,事業(yè)編制28人,臨聘人員10人。在職實有44人,其中:財政全額保障44人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障10人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制7輛,實有車輛8輛,超編車輛為市應急管理局調(diào)撥使用車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2025年部門財務總收入705.07萬元,其中:一般公共預算705.07萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比,減少43.48萬元,下降5.81%,減少的主要原因是:2025年無公務用車購置費的預算。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入705.07萬元,其中本年收入705.07萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款705.07萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
財政撥款收入與上年對比減少43.48萬元,下降5.81%,主要原因是2025年無公務用車購置費的預算。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出705.07萬元。財政撥款安排支出705.07萬元,其中:基本支出705.07萬元,與上年對比減少43.48萬元,下降5.81%,主要原因是2025年無公務用車購置費的預算;項目支出0.00萬元,與上年增加0.00萬元,增加0.00%,主要原因分析是本年度我單位無項目支出預算。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2240101災害防治及應急管理支出—應急管理事務—行政運行537.37萬元,主要用于工資、應急管理工作正常開運行;
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休6.85萬元,主要用于退休人員退休工資;
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.21萬元,主要用于養(yǎng)老保險繳費;
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療38.21萬元,主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出;
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.78萬元,主要用于社會保障繳費支出;
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金50.64萬元,主要用于繳納職工住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出—基本工資200.97萬元(其中:基本支出200.97萬元,項目支出0.00萬元);
30102工資福利支出—津貼補貼110.65萬元(其中:基本支出110.65萬元,項目支出0.00萬元);
30103工資福利支出—獎金5.74萬元(其中:基本支出5.74萬元,項目支出0.00萬元);
30107工資福利支出—績效工資126.21萬元(其中:基本支出126.21萬元,項目支出0.00萬元);
30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.52萬元(其中:基本支出67.52萬元,項目支出0.00萬元);
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費30.81萬元(其中:基本支出30.81萬元,項目支出0.00萬元);
30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費7.40萬元(其中:基本支出7.40萬元,項目支出0.00萬元);
30112工資福利支出—其他社會保險繳費4.47萬元(其中:基本支出4.47萬元,項目支出0.00萬元);
30113工資福利支出—住房公積金50.64萬元(其中:基本支出50.64萬元,項目支出0.00萬元);
30199工資福利支出—其他工資福利支出45.00萬元(其中:基本支出45.00萬元,項目支出0.00萬元);
30201商品和服務支出—辦公費4.47萬元(其中:基本支出4.47萬元,項目支出0.00萬元);
30206商品和服務支出—電費1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項目支出0.00萬元);
30211商品和服務支出—差旅費2.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項目支出0.00萬元);
30213商品和服務支出—維修(護)費2.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項目支出0.00萬元);
30216商品和服務支出—培訓費1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項目支出0.00萬元);
30217商品和服務支出—公務接待費2.50萬元(其中:基本支出2.50萬元,項目支出0.00萬元);
30229商品和服務支出—福利費4.49萬元(其中:基本支出4.49萬元,項目支出0.00萬元);
30231商品和服務支出—公務用車運行維護費17.50萬元(其中:基本支出17.50萬元,項目支出0.00萬元);
30239商品和服務支出—其他交通費用13.92萬元(其中:基本支出13.92萬元,項目支出0.00萬元);
30302對個人和家庭的補助—退休費6.78萬元(其中:基本支出6.78萬元,項目支出0.00萬元)。
(三)一般公共預算支出情況
一般公共預算支出705.07萬元,與上年對比,減少43.48萬元,減少5.81%,減少的主要原因是:2025年減少了公務用車購置費的預算。
(四)政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣應急管理局2024年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣應急管理局2024年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
師宗縣應急管理局2024年無與市配套事項。
(四)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣應急管理局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
(五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣應急管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額17.50萬元,其中:政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購服務預算17.50萬元、政府采購工程預算0.0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20.00萬元,與上年對比無變化,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣應急管理局2025年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年對比無變化。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
師宗縣應急管理局2025年公務接待費預算為2.50萬元,與上年對比無變化,國內(nèi)公務接待批次為20次,共計接待210人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣應急管理局2025年公務用車購置及運行維護費為17.50萬元,較上年減少82.75萬元,下降82.54%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年減少85.75萬元,下降100.00%,減少的原因是2025年我單位無公務用車購置計劃;公務用車運行維護費17.50萬元,較上年增加3.00萬元,增長20.69%,增長的原因是2024年年底我單位新購置了4輛公務用車,導致公務用車運行維護費預算增長。年末公務用車保有量為16輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣應急管理局2025年無重點項目預算
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的按財政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預算的財政收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎上,應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括:地方行政管理費,公檢法支出,部分武警經(jīng)費,民兵事業(yè)費,地方統(tǒng)籌的基本建設投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費,支農(nóng)支出,社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出,城市維護和建設費,地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費,價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算,是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標,以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2025年機關運行經(jīng)費安排48.87萬元,與上年對比增加0.18萬元,增長0.37%。主要原因是2025年增加了差旅費預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,師宗縣應急管理局資產(chǎn)總額634.22萬元,其中,流動資產(chǎn)42.56萬元,固定資產(chǎn)原值668.05萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)原值146.49萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加92.10萬元,其中固定資產(chǎn)原值增加154.67萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)29項,賬面原值19.82萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032312047700111